Overzicht programma's

Overhead

Overheadkosten
In deze paragraaf worden de overheadkosten gepresenteerd conform de definities uit de notitie overhead van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die veel van de PIJOFACH taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot bestaat de overhead uit eigen personeelskosten voor staf- en leidinggevende functies en de daaraan verbonden algemene kosten. De totale overheadkosten zijn als volgt verdeeld:

Bedragen x € 1000

Overheadkosten per onderdeel

prim. begroot

begroot 2018

werkelijk 2018

afwijking

GRD: SCD, ICT en Onderzoekscentrum

16.120

16.182

15.752

430

Personeelskosten overheadfuncties

12.623

12.648

12.190

458

Algemene en personeelsgebonden kosten

4.263

4.512

4.431

81

Huisvesting en facilitaire zaken

2.661

2.661

2.655

6

Bruto totaal

35.667

36.003

35.029

975

Verrekening met ander taakveld

-1.013

-1.013

-1.013

-

Saldo op taakveld 0.4 Overhead

34.654

34.990

34.016

975

De werkelijke uitgaven vallen € 1,0 miljoen mee ten opzichte van de begroting. De afwijkingen op de overhead zijn opgenomen in de toelichting op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De grootste oorzaken zijn de implementatie van een niet klantsysteem, dat deels is doorgeschoven naar 2019, lagere bezetting op secretariaat en extra baten vanuit subsidies en declaraties van personeelskosten bij derden. Een deel van de overheadkosten is (conform begroting) toegerekend aan de grondexploitaties. De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 660 miljoen per jaar. De overhead bedraagt circa 5% van de totale exploitatiekosten.

Lasten

Begroot € 35.260.520
Gerealiseerd € 34.717.493
Afwijking € 543.027